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营改增问题

2012-10-25 15:04:52
提出如下问题:
老师您好,我公司属于试点的交通运输业一般纳税人,12月份给司机结算的是10运费的运费,那12月是开增值税发票还是开具原来的地税发票?此时能否用12月份发生的增值税专用发票抵扣进项税?还是必须要用当月发生的费用发票计入成本


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


您好,10年的运费应该开具营业税的发票,如果开具增值税专用发票抵扣进项税是不合理的。应该是当月发生的费用记入成本,以前的应该在以前年度结转收入和成本。具体建议和当地税务确认,以免纳税风险。
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