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增值税补交问题

2018-01-10 10:48:26
提出如下问题:
我公司去年虚开的增值税发票,今年要进项税转出,有部分已入成本,有部分没有入成本,请教下分录怎么做?


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


去年的业务应通过以前年度损益调整科目进行账务处理:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
专家补充回复

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