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增值税交税

2018-04-08 15:46:08
提出如下问题:
请教一下老师,我单位被稽查出2014-2015年有虚开增值税发票,本月补交了20万的税,我做账怎么做?谢谢


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


借:主营业务成本(以前年度损益调整)
贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)

借:应交税费---应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费---未交增值税
借:应交税费---未交增值税
贷:银行存款


提供以上供您参考,如还有疑问请再欠提出,谢谢!
专家补充回复
专家回复
不用结平,“应交税费---应交增值税”这个科目月底存在贷方余额,转到“应交税费---未交增值税”,如果存在借方余额,不用做任何调整。

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