提出如下问题:
1、被邀请对方劳务费要求到手3500元,那个税如何算?劳务费个税汇算清缴都涉及到退税就退给纳税个人账户了,相当月汇算清缴后提供劳务方到手收入会增加,这个个税怎么计算最合理?2、要求代开发票的增值税如果也需要企业承担的话怎么处理?3、一年服务期的话能全年开一张票但分月支付并分月计算个税吗?
尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:您好,
这个要看具体的劳务性质,有些是可以免得。
如果不免,且是单次,不重复的,则按普通劳务算的话,交540元。
劳务收入3500,按规定可以扣800块的费用,就是纯收入2700元,再按20%交税。=540
要求代开发票的增值税如果也需要企业承担,在签订合同时支付的劳务费为不含税额。
一年服务期的话能全年开一张票但分月支付并分月计算个税是可以的。
为了避免风险请咨询当地税务机关。