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关联方代垫款式,是否存在税务风险?

2023-11-24 23:38:12
提出如下问题:
老师,您好,我司是外商独资企业,美国总部在国内聘用顾问,发生了咨询与差旅等费用,这些费用发票都是开给我司,我司支付后再向美国收取这些费用,这些费用我们就是只挂 在往来款处理,不列入我司的费用,本来就没有税前列支的,请问这样操作是否可以,是否存在税收风险,并请帮忙提供相应的税收文件,谢谢!


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


你公司向美国收取这些费用,可能会被认为收入未入账,少缴税款。无相关政策,需要税务人员根据税收征管经验判断。
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