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有关发票入账

2011-12-28 11:21:32
提出如下问题:
老师,您好!我们公司采购原煤,合同价格是1120元每吨,收到的发票情况如下:对方给我们开具了三张增值税发票,每张的单价跟合同都不一致,三张发票的总数量与我们的入库单也有差异。现在对方公司已经取消了,叫对方重开已经不可能,而我们是按照合同价款预付了款项的。请问一下这种情况下我们应该以什么单价和数量入账,总的原材料价款又以什么来确定?(是以我们总的付款额吗?)


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


因为发票是企业入账的依据。按发票标注的单价和数量入账。付款与其不一致之处,作为应收或应付款处理(附财务说明,包括采购人员的)。
专家补充回复
专家回复
建议您在处理之前请多了解过程。以防虚开发票?

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